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孚日股份:歸母凈利潤接近歷史最高水平 新材料業(yè)務(wù)是未來(lái)發(fā)展的重要引擎

2024/8/12 11:25:01      挖貝網(wǎng)

近日,孚日股份發(fā)布的半年報顯示,上半年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入26.68億元,同比增長(cháng)2.01%;實(shí)現歸屬于上市公司股東凈利潤2.22億元,同比增長(cháng)75.16%;實(shí)現扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤2.16億元,同比增長(cháng)75.14%。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)延續2023年以來(lái)穩步上升的趨勢,并且歸母凈利潤接近歷史的高水平。出色的業(yè)績(jì)表現吸引了投資者的廣泛關(guān)注,其中海富通基金、民生加銀基金、嘉實(shí)基金等近60家機構參與了公司組織的線(xiàn)上投資者交流會(huì ),就公司各項業(yè)務(wù)發(fā)展以及未來(lái)發(fā)展展望進(jìn)行了深入交流。

2024上半年,家紡業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收19.09億元,基本保持穩定,毛利率為23.36%,較去年同期提升了5.39個(gè)百分點(diǎn),盈利能力大幅提升。對于家紡業(yè)務(wù)未來(lái)毛利率的展望,公司表示,若原材料成本能夠維持穩定,家紡主業(yè)的利潤有望保持穩健的增長(cháng)趨勢。

家紡業(yè)務(wù)出口方面,分地區來(lái)看,美國市場(chǎng)表現和去年同期基本持平;歐洲市場(chǎng)略有增長(cháng),呈現底部反轉的態(tài)勢;由于日元嚴重貶值,導致日本市場(chǎng)略有下滑。同時(shí),為了提升全球市場(chǎng)份額,基于優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的信譽(yù)、高效的運營(yíng)機制和完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,公司持續加大南美、澳大利亞,東南亞、中東、俄羅斯、中亞等市場(chǎng)的開(kāi)拓力度。

國內家紡業(yè)務(wù)延續去年以來(lái)的增長(cháng)態(tài)勢,收入同比增長(cháng)6.36%。

為了拓展內銷(xiāo)市場(chǎng),公司采取了多項有力措施。公司在交流會(huì )上表示,目前公司國內家紡市場(chǎng)收入體量為6-7億元。公司持續提升產(chǎn)品力、渠道力、品牌力,同時(shí)加大團購業(yè)務(wù)開(kāi)拓,開(kāi)始將國外高端OEM方案引入到國內市場(chǎng),通過(guò)與國內頭部渠道合作,助力該業(yè)務(wù)實(shí)現快速發(fā)展。此外,上半年公司聘請了相關(guān)代言人,擴大品牌影響力。目前在國內市場(chǎng),公司自主品牌占比不到40%,其他都是OEM代工,未來(lái)將逐步發(fā)力自有品牌建設。

新材料業(yè)務(wù)方面,2024年上半年,公司涂層材料業(yè)務(wù)持續踐行“大客戶(hù)戰略”,在手訂單充足,產(chǎn)能利用率持續提升,推動(dòng)該業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入8213萬(wàn)元,同比增長(cháng)54.16%。未來(lái)隨著(zhù)海工、石化能源、船舶等高毛利率業(yè)務(wù)的占比提升,預計涂層材料業(yè)務(wù)的毛利率有望達到30%以上。盡管新能源業(yè)務(wù)上半年仍處于虧損狀態(tài),但公司表示,6月份公司已經(jīng)順利完成階段性降本目標,成功實(shí)現了原材料、水電費用、機械物料以及員工薪酬等關(guān)鍵成本項目的收支平衡。電解液添加劑全年的業(yè)績(jì)目標是希望在去年的基礎上減虧一半,力爭年底實(shí)現經(jīng)營(yíng)現金流轉正。

展望未來(lái),公司將全力推進(jìn)“家紡+新材料”的雙主業(yè)發(fā)展戰略。公司在投資者交流會(huì )上表示,家紡業(yè)務(wù)會(huì )長(cháng)期保持穩健的發(fā)展態(tài)勢,新材料業(yè)務(wù)有望成為推動(dòng)公司未來(lái)發(fā)展的主要動(dòng)力。當前,涂層材料業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較為順利,今年的發(fā)展目標是產(chǎn)能利用率達到約40%,實(shí)現扭虧為盈。明年產(chǎn)能利用率有望達到70-80%。此外,資質(zhì)方面,預計今年年底能拿到全部船級社認證和軍工四證。

電解液添加劑業(yè)務(wù)方面,當前行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能出清已經(jīng)進(jìn)入尾聲,包括公司在內的主要生產(chǎn)廠(chǎng)家只有4家,當前行業(yè)供需比例是1.2:1,基本處于供需平衡。對比同行業(yè)公司,公司有多方面的優(yōu)勢,首先是前端能源優(yōu)勢,公司是行業(yè)內唯一一家擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè),電、蒸汽、水等能源有保障,成本也低,產(chǎn)品的原料質(zhì)量上也有所保障;后端的回收、循環(huán)也具有技術(shù)優(yōu)勢。對于新能源項目,公司正在不斷提產(chǎn)能,降成本,以應對激烈的市場(chǎng)競爭。當前新能源汽車(chē)銷(xiāo)量持續快速增長(cháng),公司對該業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展有信心。

值得一提的是,公司擬首次實(shí)施中期分紅,提升股東回報。公司計劃每10股派發(fā)現金紅利1.5元(含稅),預計現金分紅1.17億元,現金分紅占歸母凈利潤比例52.88%,疊加上半年股份回購支付的金額為6323.81萬(wàn)元,累計總支付金額達到1.80億元。